各部门、相关项目负责人:
为进一步规范科研管理及使用,经学校内部审计工作领导小组会议决定,对学校科研经费进行专项审计。通过本次专项审计,旨在全面掌握科研经费管理与使用的基本情况,健全和完善科研经费管理体制与服务机制,提高科研经费使用效益,有效防范科研经费使用中的廉政与合规风险。具体工作安排如下:
一、审计范围
本次专项审计的科研项目共计21项,其中纵向科研项目17项,横向科研项目4项。纵向科研项目包括:国家自然科学基金、国家社会科学基金、省市级科研计划等类型。
二、审计重点
(一)科研经费管理制度执行情况
主要检查研经费管理制度是否严格执行,包括项目立项、合同签订、结余资金管理、外拨经费是否合规等。
(二)科研经费预算执行与调整合规性
主要检查科研经费是否纳入学校财务部门统一管理、集中核算;是否专款专用。有无超预算、超范围、超标准支出,是否有挤占、挪用、转移、自行分解、擅自转拨科研经费等问题;预算调整是否符合规定程序等。
(三)科研经费使用合规性
主要科研经费支出的真实性与合规性。是否存在截留、挪用、挤占和虚列支出等违规违纪问题。包括但不限于:纵向项目直接费用是否列支通用办公用品及办公设备、是否列支与本项目无关的支出、是否存在虚构经济业务、是否超标准发放劳务费、是否存在拆分报销、是否存在关联交易、使用科研经费采购设备、软件是否执行有关资产管理等规定、科研项目协作或外拨经费管理情况等。
三、审计方式与时间安排
本次审计采用审计部门重点检查的方式。
(一)重点审计阶段
2026年4月21日至5月20日,审计处组织对所选项目进行审计,整理审计资料。2026年5月21日至5月31日,编制审计工作底稿,撰写审计报告征求意见稿初稿并上报校领导,形成最终审计报告。
(二)整改落实阶段
项目负责人在收到整改通知书之日起30天内,对审计发现的问题逐一整改。
四、审计组织
学校成立科研经费专项审计组,在学校内部审计工作领导小组的领导下开展工作。审计组组长:常友玲;成员:张阿洋、戚伟琳。
五、工作要求
(一)强化责任落实
各相关部门及项目负责人应高度重视,积极配合科研经费专项审计工作,按要求及时、真实、完整地提供相关资料。
(二)抓实整改闭环
对在审计中发现的问题,有关部门及项目负责人要认真分析原因,及时制定整改措施,立行立改。
六、结果运用
审计结果将作为完善学校科研经费管理制度、优化科研服务流程、加强科研绩效管理的重要依据。对审计发现的违规问题,将依规依纪进行处理;对典型性、普遍性问题,将推动建立长效机制。
请各有关部门及项目负责人按照本通知要求,认真组织实施,确保专项审计工作顺利完成。
七、审计纪律
审计组将严格遵守审计廉政纪律和保密纪律,依法依规实施审计调查,接受监督。
审计期间,接受与审计事项有关的情况反映和举报。反映和举报电话:0335-8396429;电子邮箱:shenjichu@neuq.edu.cn。
附件:1.2026年度科研经费审计项目明细表
2.国家自然科学基金检查发现的问题清单
3.纵向项目被主管部门检查发现的问题清单
审计处
2026年4月22日
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